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Detalhes
| 10/10/2024 | 0000784/2023 | 0000001/2024 | 0000394/2024 | 0000486/2024 | Valor referente a cobertura das despesas com Tarifa Bancaria junto ao banco BANESTES, durante o exercicio de 2024, referente as movimentacoes na conta corrente da Camara Municipal de Marilandia, conforme solicitacao. | BANESTES S/A | 28.127.603/0061-09 | R$ 2.000,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0008056/2024 | 0000165/2024 | 0000257/2024 | 0000318/2024 | Referente a Anulacao de Adiamentamento Devolvido | JULIANO PEREIRA | ***.980.887-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | -R$ 351,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0008056/2024 | 0000166/2024 | 0000258/2024 | 0000319/2024 | Referente a Anulacao de Adiamentamento Devolvido | JULIANO PEREIRA | ***.980.887-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | -R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0007969/2024 | 0000125/2024 | 0000393/2024 | 0000485/2024 | Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de lanche diario (itens de padaria) para os servidores e vereadores e eventuais coffe break de eventos realizados por esta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2024, nos termos do Contrato nº 006/2024. | PADARIA E CONFEITARIA DOCE SABOR LTDA.-ME | 08.924.544/0001-51 | R$ 13.565,00 | R$ 907,61 | R$ 907,61 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0007969/2024 | 0000126/2024 | 0000392/2024 | 0000484/2024 | Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de lanche diario (itens de padaria) para os servidores e vereadores e eventuais coffe break de eventos realizados por esta Casa Legislativa, durante o exercicio de 2024, nos termos do Contrato nº 007/2024. | ANTONY DO CARMO CAMPANHOLE | 34.818.943/0001-48 | R$ 10.680,00 | R$ 437,77 | R$ 437,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0008051/2024 | 0000213/2024 | 0000391/2024 | 0000483/2024 | Valor referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao/recarga nos extintores de incendio da Camara Municipal de Marilandia, conforme solicitacao. | EXTINORTE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI | 27.642.976/0001-14 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0008051/2024 | 0000214/2024 | 0000390/2024 | 0000482/2024 | Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de extintores de incendio para atender as necessidades de seguranca da Camara Municipal de Marilandia, conforme solicitacao. | EXTINORTE PREVENCAO CONTRA INCENDIO EIRELI | 27.642.976/0001-14 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/10/2024 | 0000653/2023 | 0000072/2024 | 0000389/2024 | 0000481/2024 | Valor refernete a contratacao de empresa para fornceimento de internet Full Duplex (50Mbs) para atendimento das necessidades administrativas da Camara Municipal de Marilandia, durante o mes de Setembro de 2024, nos termos do Pregao Presencial nº 005/2023, Contrato nº 002/2023 e Aditivo nº 001. | MARONLINE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 16.813.836/0001-45 | R$ 6.120,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/10/2024 | 0000303/2020 | 0000043/2024 | 0000388/2024 | 0000480/2024 | Valor referente a contratacao de empresa para fornecimento de agua e tratamento de esgoto - SAAE, em atendimento as necessidades basicas da Camara Municipal de Marilandia, durante o exercicio de 2024, nos termos do Contrato nº 002/2021 e Aditivo nº 003. | SAAE MARILANDIA | 99999999999999 | R$ 1.000,00 | R$ 65,25 | R$ 65,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/10/2024 | 0000756/2023 | 0000122/2024 | 0000387/2024 | 0000479/2024 | Valor referente a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de tecnologia da informacao, atraves da implantacao, treinamento, licenca de uso, suporte e hospedagem mensal de uma solucao Web (PROCESSO DIGITAL), integracao dos processos administrativos e legislativos e seus fluxos, nos termos do Pregao Presencial nº 008/2023 e Contrato Administrativo nº 007/2023. COMPILACAO (06 ITENS) | AGAPE ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP | 02.548.735/0001-80 | R$ 3.796,10 | R$ 157,08 | R$ 149,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |